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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO PARA MAIO DE 2019. 0,00 388,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO PARA MAIO DE 2019. 388,06
02/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE SOB Nº 55 3617 1141 DE USO DO CENTRO ADM MUNIC. C/ VENCIMENTO PARA MAIO DE 2019. 388,06
20/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 388,06
TOTAL 388,06 388,06 388,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.