Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO CUSTO 04. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
0,00 |
5.857,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO CUSTO 04. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
5.857,89 |
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11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO CUSTO 04. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
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5.857,89 |
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31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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5.857,89 |
TOTAL |
5.857,89 |
5.857,89 |
5.857,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/01/2019 |
6,42 |
77/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
31/01/2019 |
343,43 |
77/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
31/01/2019 |
293,97 |
77/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
31/01/2019 |
341,07 |
77/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
31/01/2019 |
463,36 |
77/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
31/01/2019 |
274,93 |
77/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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1.723,18 |
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