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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 144 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA OFIC. TERAP. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. 0,00 1.285,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA OFIC. TERAP. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. 1.285,08
11/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROGRAMA OFIC. TERAP. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. 1.285,08
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 1.285,08
TOTAL 1.285,08 1.285,08 1.285,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
I.N.S.S. 31/01/2019 103,15 88/2019 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 31/01/2019 85,23 88/2019 Lançada
TOTAL   188,38