| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CORUJÃO RADIADORES DE EDELMAR MAIDANA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS CONSERTOS MANUTENÇÃO DO RA- DIADOR DO CAMINHÃO FORD PLACAS IVS 4266, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS CONSERTOS MANUTENÇÃO DO RA- DIADOR DO CAMINHÃO FORD PLACAS IVS 4266, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO | 290,00 | ||
| 03/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 110; | 290,00 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2019 CORUJÃO RADIADORES DE EDELMAR MAIDANA DA SILVA - 4435 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||