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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1505 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREATARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFRGS. 0,00 320,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREATARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFRGS. 320,91
03/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECREATARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFRGS. 320,91
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 320,91
TOTAL 320,91 320,91 320,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.