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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1539 Data de lançamento: 17/06/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. 0,00 5.032,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. 5.032,80
17/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. 5.032,80
28/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2019 - REF. JUNHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 5.032,80
TOTAL 5.032,80 5.032,80 5.032,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS SICREDI 28/06/2019 328,36 429/2019 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 28/06/2019 369,98 429/2019 Lançada
INSS 28/06/2019 407,40 429/2019 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 28/06/2019 336,64 429/2019 Lançada
TOTAL   1.442,38