Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
5.032,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
5.032,80 |
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17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO AGENTE DE SAUDE COMPETEN. MÊS DE JUNHO 2019. |
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5.032,80 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2019 - REF. JUNHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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5.032,80 |
TOTAL |
5.032,80 |
5.032,80 |
5.032,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONSIGNADOS SICREDI |
28/06/2019 |
328,36 |
429/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
28/06/2019 |
369,98 |
429/2019 |
Lançada |
INSS |
28/06/2019 |
407,40 |
429/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
28/06/2019 |
336,64 |
429/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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1.442,38 |
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