| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 22/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MERIVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO MERIVA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO. | 90,00 | ||
| 22/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0108; | 90,00 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 1635/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||