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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1638 Data de lançamento: 22/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IIZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 389,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IIZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 389,79
22/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3/047990; 389,79
09/07/2019 Pagamento de Empenho 1638/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 389,79
TOTAL 389,79 389,79 389,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.