Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PIM, AGENTE COMUNITARIO, NAAB, OFICINA, COMPETENCIA MÊS 06/2019 |
0,00 |
23.147,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PIM, AGENTE COMUNITARIO, NAAB, OFICINA, COMPETENCIA MÊS 06/2019 |
23.147,87 |
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22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PIM, AGENTE COMUNITARIO, NAAB, OFICINA, COMPETENCIA MÊS 06/2019 |
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23.147,87 |
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19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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23.147,87 |
TOTAL |
23.147,87 |
23.147,87 |
23.147,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.