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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1706 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, ROSEMARI MOURA 0,00 3.178,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, ROSEMARI MOURA 3.178,35
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, ROSEMARI MOURA 3.178,35
12/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 3.178,35
TOTAL 3.178,35 3.178,35 3.178,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS SICREDI 12/07/2019 709,98 484/2019 Lançada
INSS 12/07/2019 349,61 484/2019 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 12/07/2019 157,57 484/2019 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 12/07/2019 69,51 484/2019 Lançada
TOTAL   1.286,67