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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CHEKINA MOVEIS HOSANA AMORIM BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1724 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA ADMINISTR
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO UMA MESA PARA COMPUTADOR (GABINETE), UMA MESA DE CENTRO (SEC. ADMINISTRAÇÃO) E UMA JARRA ELETRICA (COZINHA). 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO UMA MESA PARA COMPUTADOR (GABINETE), UMA MESA DE CENTRO (SEC. ADMINISTRAÇÃO) E UMA JARRA ELETRICA (COZINHA). 672,00
01/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/025019709; 672,00
15/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858323 PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2019 chekina moveis HOSANA AMORIM BRIZOLLA - 4265 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.