PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
380,00
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
380,00
17/07/2019
Pagamento de Empenho 1745/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.