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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 1º DE JANEIRO (2.608 M²) E 14 DE MAIO (1.777,65 M²), INCLUINDO CALÇAMENTO COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR, MEIO FIO DE CONCRETO, REJUNTE PÓ DE BRITA, CFME PROJETO E LICITAÇÃO Nº 04/2019. 0,00 180.097,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 1º DE JANEIRO (2.608 M²) E 14 DE MAIO (1.777,65 M²), INCLUINDO CALÇAMENTO COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR, MEIO FIO DE CONCRETO, REJUNTE PÓ DE BRITA, CFME PROJETO E LICITAÇÃO Nº 04/2019. 180.097,56
02/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/025215088; 30.803,00
29/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2019 - REF. JULHO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 30.803,00
01/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/025532481; 51.647,05
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2019 - REF. AGOSTO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 51.647,05
25/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/026346418; 24.128,24
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ENGECON CERVI LTDA - 4521 24.128,24
23/12/2019 NÃO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. -73.519,27
TOTAL 106.578,29 106.578,29 106.578,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.