| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IYO6020 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 815,00 | ||
| 15/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0765; | 815,00 | ||
| 31/07/2019 | Pagamento de Empenho 1823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||