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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1855 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO CONV. PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. 0,00 1.647,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO CONV. PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. 1.647,52
16/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DO CONV. PMAQ. COMPETENCIA MÊS DE JULHO DE 2019. 1.647,52
31/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 1.647,52
TOTAL 1.647,52 1.647,52 1.647,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.