Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CABEÇOTE DO RX DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CABEÇOTE DO RX DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE. |
1.120,00 |
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22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04938; |
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1.120,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2019
VULMAR ANTONIO WINK ME - 596 |
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1.120,00 |
TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.