Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ÔMEGA LUBRIFICANTES PNEUS E FILTROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
12/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.9 X 28 SYNTARE 16 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO TRATOR AGRÍCOLA FORD 7630. |
0,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.9 X 28 SYNTARE 16 LONAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO TRATOR AGRÍCOLA FORD 7630. |
3.850,00 |
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12/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0254; |
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3.850,00 |
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05/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2019
Ômega Lubrificantes Pneus e Filtros Ltda - 61 |
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3.850,00 |
TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.