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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2013 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 DO CRAS. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS DE VEÍCULO GOL PLACA IYO5954 DO CRAS. 75,00
01/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/073; 75,00
13/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2019 LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.