Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLECI ZANCHETT COSTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR NOX PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO CAMINHÃO MB PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
2.582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SENSOR NOX PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO CAMINHÃO MB PLACA IVL8638 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2.582,00 |
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01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04185; |
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2.582,00 |
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15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2019 - REF. AGOSTO/2019
CLECI ZANCHETT COSTA ME - 4552 |
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1.371,00 |
25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2034/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.211,00 |
TOTAL |
2.582,00 |
2.582,00 |
2.582,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.