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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DA SAUDE, PSF, PIM, AGENTES, NASF, OFICINEIRO MÊS JULHO/2019 0,00 24.905,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DA SAUDE, PSF, PIM, AGENTES, NASF, OFICINEIRO MÊS JULHO/2019 24.905,70
01/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES SECRETARIA DA SAUDE, PSF, PIM, AGENTES, NASF, OFICINEIRO MÊS JULHO/2019 24.905,70
20/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2019 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 24.905,70
TOTAL 24.905,70 24.905,70 24.905,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.