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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 208 Data de lançamento: 20/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA D'AGUA, E CONSERTO QUADRO DE COMANDO, DA BOMBA D'AGUA DA LINHA BRIZOLA. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE BOMBA D'AGUA, E CONSERTO QUADRO DE COMANDO, DA BOMBA D'AGUA DA LINHA BRIZOLA. 1.200,00
20/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0202; 1.200,00
08/02/2019 Pagamento de Empenho 208/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.