| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.040,00 | ||
| 07/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/04942; 001/04941; | 1.040,00 | ||
| 26/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2019 VULMAR ANTONIO WINK ME - 596 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||