| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA TROCA ÓLEO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 143,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA TROCA ÓLEO VEÍCULO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 143,65 | ||
| 02/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0786; | 143,65 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Empenho 2316/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,65 | ||
| TOTAL | 143,65 | 143,65 | 143,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||