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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, PARA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 3.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, PARA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.640,00
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/329; 3.640,00
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2019 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 3.640,00
TOTAL 3.640,00 3.640,00 3.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.