Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2443 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DE 3000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
528,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DE 3000 KM DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
528,91 |
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02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/048896; |
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528,91 |
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25/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2443/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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528,91 |
TOTAL |
528,91 |
528,91 |
528,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.