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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSIM
Fonte de Recurso: PAB FIXO - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. 0,00 14.856,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. 14.856,73
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. 14.856,73
17/09/2019 Pagamento de Empenho 2448/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.856,73
TOTAL 14.856,73 14.856,73 14.856,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.