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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR SOB Nº 55 9 8437.8192 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR SOB Nº 55 9 8437.8192 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 15,00
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR SOB Nº 55 9 8437.8192 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 15,00
25/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.