Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2501
Data de lançamento:
02/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/09, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO A DISPOSIÇÃO, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL, CFME LEI MUNICIPAL N654/2017 E 013/2001.
0,00
729,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/09, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO A DISPOSIÇÃO, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL, CFME LEI MUNICIPAL N654/2017 E 013/2001.
729,60
02/09/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/09, COM VEÍCULO PARTICULAR DO PREFEITO, POR NÃO TER VEÍCULO PÚBLICO A DISPOSIÇÃO, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL, CFME LEI MUNICIPAL N654/2017 E 013/2001.
729,60
25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2019 - REF. SETEMBRO/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
729,60
TOTAL
729,60
729,60
729,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.