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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2667 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: SUAS - PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLACA CRAS E PLACA TUBULAR E LONA MEDINDO 100X80CM, PARA SER UTILIZADO COMO PLACA INDICATIVA NA FRENTE DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. 0,00 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLACA CRAS E PLACA TUBULAR E LONA MEDINDO 100X80CM, PARA SER UTILIZADO COMO PLACA INDICATIVA NA FRENTE DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. 528,00
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/03074; 528,00
02/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2019 INGRAPAL GRÁFICA - 829 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.