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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS. 0,00 1.281,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS DO CRAS. 1.281,30
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/01310; 1.281,30
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2019 SIRLEI TECIDOS - 436 1.281,30
TOTAL 1.281,30 1.281,30 1.281,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.