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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2765 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 560 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO CAMPO DE FUTEBOL FIO 30/36 100% POLIETILENO, E UM JOGO (DUAS) DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL 7, CORDA TRANÇADA 3MM E ACABAMENTO CORDA TRANÇADA 3,5MM. PARA UTLIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA MUNICIPAL. 0,00 7.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 560 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO CAMPO DE FUTEBOL FIO 30/36 100% POLIETILENO, E UM JOGO (DUAS) DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL 7, CORDA TRANÇADA 3MM E ACABAMENTO CORDA TRANÇADA 3,5MM. PARA UTLIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA MUNICIPAL. 7.930,00
01/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0117; 7.930,00
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2019 EVANDRO PEDRO DE MARCO - 2509 7.930,00
TOTAL 7.930,00 7.930,00 7.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.