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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. 0,00 217,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3. 217,00
02/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9362629; 217,00
24/10/2019 Pagamento de Empenho 2885/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 217,00
TOTAL 217,00 217,00 217,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.