Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
6.662,43 |
|
|
| 01/11/2019 |
REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 |
|
6.662,43 |
|
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
6,42 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
327,84 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
376,37 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
805,09 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
874,58 |
| 11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.272,13 |
| TOTAL |
6.662,43 |
6.662,43 |
6.662,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |