Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
6.662,43 |
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01/11/2019 |
REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 |
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6.662,43 |
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01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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6,42 |
01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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327,84 |
01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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376,37 |
01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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805,09 |
01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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874,58 |
11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.272,13 |
TOTAL |
6.662,43 |
6.662,43 |
6.662,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.