Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEDA MARIA KRISEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20/11/2019, P/ SERVI- DORA PSICOLOGA NA CID. DE PORTO ALE- GRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA 1° MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS MU- NICIPAIS DE PROMOÇÃO DA VIDA E PRE- VENÇÃO DO SUÍCIDIO DA PESSOA FISICA, LOCAL; CENTRO ADM FERNANDO FERRARI (CAFF), CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 320,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20/11/2019, P/ SERVI- DORA PSICOLOGA NA CID. DE PORTO ALE- GRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA 1° MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS MU- NICIPAIS DE PROMOÇÃO DA VIDA E PRE- VENÇÃO DO SUÍCIDIO DA PESSOA FISICA, LOCAL; CENTRO ADM FERNANDO FERRARI (CAFF), CFE AUTORIZAÇÃO. 320,92
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20/11/2019, P/ SERVI- DORA PSICOLOGA NA CID. DE PORTO ALE- GRE POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA 1° MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS MU- NICIPAIS DE PROMOÇÃO DA VIDA E PRE- VENÇÃO DO SUÍCIDIO DA PESSOA FISICA, LOCAL; CENTRO ADM FERNANDO FERRARI (CAFF), CFE AUTORIZAÇÃO. 320,92
19/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2019 Leda Maria Krisel - 964 320,92
TOTAL 320,92 320,92 320,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.