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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº03,12,18,20,21 E 27, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. 0,00 6.817,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº03,12,18,20,21 E 27, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. 6.817,00
09/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003190; 001/000003210; 6.817,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2019 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - 4622 6.817,00
TOTAL 6.817,00 6.817,00 6.817,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.