Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3468 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA VETERINÁRIA E DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
2.854,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA VETERINÁRIA E DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
2.854,50 |
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19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026883826; 890/026883839; |
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2.854,50 |
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03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 887
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2019
TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338 |
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2.854,50 |
TOTAL |
2.854,50 |
2.854,50 |
2.854,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.