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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário
Natureza da despesa: MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA VETERINÁRIA E DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0,00 2.854,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA VETERINÁRIA E DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.854,50
19/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/026883826; 890/026883839; 2.854,50
03/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 887 PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2019 TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338 2.854,50
TOTAL 2.854,50 2.854,50 2.854,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.