Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA REPARO VEICULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA REPARO VEICULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
150,00 |
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19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026890873; |
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150,00 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2019
Benoni de Souza Simon - 144 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.