| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 12/12/2019. | 1.716,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 12/12/2019. | 1.716,68 | ||
| 03/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/051002072; U/050885786; U/050885785; U/050995912; | 1.716,68 | ||
| 17/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.716,68 | ||
| TOTAL | 1.716,68 | 1.716,68 | 1.716,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||