Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIGRES CONS INTERM DE GESTãO DE RESíDUOS SóLIDOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3644 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO INSS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA DO FPM CT Nº 7776-3 DO DIA 20/12/2019. |
0,00 |
6.167,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA DO FPM CT Nº 7776-3 DO DIA 20/12/2019. |
6.167,92 |
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03/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA DO FPM CT Nº 7776-3 DO DIA 20/12/2019. |
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6.167,92 |
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09/12/2019 |
Estorno devido troca de Credor e tipo de despesas. |
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-6.167,92 |
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09/12/2019 |
Estorno devido troca de credor e de rubrica. |
-6.167,92 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2019
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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6.167,92 |
30/12/2019 |
ERRO DE CREDOR |
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-6.167,92 |
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.