Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
0,00 |
2.567,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: DEZEMBRO DE 2019 13 SALARIO |
2.567,32 |
|
|
09/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA PREFEITURA EXERCICIO 2019 |
|
2.567,32 |
|
09/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
231,06 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3693/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.336,26 |
TOTAL |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
09/12/2019 |
231,06 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
231,06 |
|
|