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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 371 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE. 0,00 705,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE. 705,00
05/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/057887; 705,00
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2019 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 705,00
TOTAL 705,00 705,00 705,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.