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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 16:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3727 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELO CRAS, EVENTO VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. 0,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATIVIDADES NATALINAS REALIZADAS PELO CRAS, EVENTO VOLTADO AO PÚBLICO DO CRAS. 1.600,00
09/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/219083; 1.600,00
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2019 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 4241 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.