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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DAS CONTA AMBAS BB ASSIST. SOCIAL. Nº 31330-0. Nº 31299-1. 0,00 41,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DAS CONTA AMBAS BB ASSIST. SOCIAL. Nº 31330-0. Nº 31299-1. 41,80
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED, DAS CONTA AMBAS BB ASSIST. SOCIAL. Nº 31330-0. Nº 31299-1. 41,80
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BANCO DO BRASIL S A - 19 41,80
TOTAL 41,80 41,80 41,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.