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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 1 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA PEQUENOS REPAROS PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 12,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE 1 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA PEQUENOS REPAROS PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 12,61
20/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/046305; 12,61
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2019 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 12,61
TOTAL 12,61 12,61 12,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.