Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
516 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÃMARAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO 04 PBEUS 900R20 E 04 CAMARA 900. |
0,00 |
5.588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÃMARAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO 04 PBEUS 900R20 E 04 CAMARA 900. |
5.588,00 |
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20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/078021; |
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5.588,00 |
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01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 44PGTO PARTE NF N78021 |
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5.588,00 |
TOTAL |
5.588,00 |
5.588,00 |
5.588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.