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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 518 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 205/75 R16, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 455,00, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. 0,00 3.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 205/75 R16, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS FORD TRANSIT E AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 455,00, CFME LICITAÇÃO Nº 02/2019. 3.640,00
20/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0519; 3.640,00
01/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2019 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 4498 PGTO PARTE NF 520 3.640,00
TOTAL 3.640,00 3.640,00 3.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.