Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9611. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUO9611. |
950,00 |
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20/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1886; |
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950,00 |
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15/03/2019 |
Pagamento de Empenho 541/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.