Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
608 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIV. ADM. DAS ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICR. ELETRIC. 31 LT, PARA UNITILIZAÇÃO NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICR. ELETRIC. 31 LT, PARA UNITILIZAÇÃO NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. |
495,00 |
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01/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/046591; |
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495,00 |
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01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 PGTO NF 046591 |
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.