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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HILDO FRANCISCO ALVES ZANDONÁ

Dados do Empenho
Número do empenho: 623 Data de lançamento: 06/03/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. QUE RESPONDE PELA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ AQUISI- ÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR P/ SEC. DA SAUDE. 0,00 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. QUE RESPONDE PELA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ AQUISI- ÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR P/ SEC. DA SAUDE. 139,00
06/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. QUE RESPONDE PELA SEC. DA SAUDE P/ COBRIR DESPESAS C/ AQUISI- ÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR P/ SEC. DA SAUDE. 139,00
01/04/2019 Pagamento de Empenho 623/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.