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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 668 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: SUAS - PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. 0,00 7.392,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. 7.392,03
14/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES QUE FAZEM PARTE CONVENIO PAIF. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019. 7.392,03
29/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 668/2019 - REF. MARÇO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 7.392,03
TOTAL 7.392,03 7.392,03 7.392,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consig. CEF 29/03/2019 268,27 210/2019 Lançada
I.N.S.S. 29/03/2019 739,89 210/2019 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 29/03/2019 316,75 210/2019 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/03/2019 538,15 210/2019 Lançada
TOTAL   1.863,06